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盘锦市高质量发展服务中心2025年预算公开说明

发布日期:2025-02-18 浏览次数:32


   

 

 

第一部分  部门预算公开管理文件

第二部分    盘锦市高质量发展服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分    盘锦市高质量发展服务中心2025年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    2025年盘锦市高质量发展服务中心预算公开

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门预算公开管理文件

 

关于印发盘锦市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知(盘财预2021253)

    正文内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 盘锦市高质量发展服务中心概况

 

一、部门职责

(一)参与全市经济和产业高质量发展、重点产业项目建设、振兴老工业基地、经济转型、社会发展、扩大对外开放、区域协调发展以及开展域外合作有关政策制定的研究工作,提出有关政策建议。

(二)负责省重大项目库日常运行管理维护工作。

(三)受司法、行政部门的委托,为刑事、民事、经济、行政案件中涉及的各种标的提供价格认证服务。

(四)承担粮食精深加工、储藏技术研究与推广应用工作;负责粮食信息化建设工作;为全市粮食监管、技术推广提供技术支持和服务保障。

(五)负责救灾应急保障相关工作。

(六)承担市人民防空技术支撑和服务保障相关职责

为节能监察行政执法工作提供技术支持和服务保障;为固定资产投资项目节能审查意见落实情况开展监督检查提供技术支持;为节能宣传、培训等工作提供服务保障。     

(八)负责全市信用数据征集、查询及信用信息系统建设等事务性工作,为推进全市社会信用体系建设提供支持保障等职责。

)承担市发改委交办的其他工作。

二、机构设置

我中心为盘锦市发展和改革委员会二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 盘锦市高质量发展服务中心2025年部门预算情况说明

 

一、综合预算收支指标情况

(一)收入预算1628.43万元,其中:

1.一般公共预算拨款收入1628.43万元;

2.政府性基金预算拨款收入0万元;

3.国有资本经营预算拨款收入0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元;

5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;

6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元单位资金超收收入0万元

(二)支出预算1628.43万元,其中:

1.基本支出1589.43万元

2.项目支出39万元。

   在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出

0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共6,涉及资金39万元。

2025年预算收支比年增加185.15万元,增减变化的主要原因为2024年因机构改革盘锦市节能监察行政执法队并入我中心及盘锦市数据局调入我中心7人。因此增加人员基本支出及项目基本支出。

二、部门管理专项资金情况

2025年,盘锦市高质量发展服务中心专项资金共6个,涉及资金39万元。其中:

应急储备库安保物业管理费(合同)项目10万元;

高质量发展业务工作经费项目10万元

救灾物资储备服务中心救灾物资经费项目4万元

粮食质量监督检查及粮食检验员培训经费项目6万元

节能监察行政执法工作经费项目5万元

救灾物资、医疗物资进行定期倒垛、翻垛、晾晒、修补工作经费项目4万元

三、机关运行经费安排情况

2025年盘锦市高质量发展服务中心机关运行经费预算为103.79万元,主要包括办公费21.06万元,印刷费8万元,邮电费2.5万元,差旅费5万元,维修费2.5万元,劳务费2万元,福利费1.46万元,办公设备购置2万元,其他商品和服务支出12.51万元,水费0.09万元,电费15.89万元,取暖费5.59万元,工会经费16.59万元,电梯费0.6万元,公务车运行维护费8万元。

四、政府采购情况

2025年盘锦市高质量发展服务中心安排政府采购预算0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年盘锦市高质量发展服务中心财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为8万元,比年减少0.1万元,下降1.25%。其中:

1.因公出国(境)费0万元,比年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因为我中心没有安排因公出国预算

2.公务接待费0万元,比年减少0.1万元,下降1.25%。主要原因为我中心没有安排公务接待费预算

3.公务用车购置及运行费8万元(其中:公务用车购置费0万元,比年减少(增加)0万元;公务用车运行费8万元,比年减少(增加)0万元,下降(增长)0%),比年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因是公务车运行费与上年持平

 

财政拨款预算“三公”经费支出表

 

 

单位:万元

项目

金额

2024)

2025

合计

8.1

8

1.因公出国(境)费

0

0

2.公务接待费

0.1

0

3.公务用车购置及运行费

8

8

 其中:公务用车购置费

0

0

       公务用车运行费

8

8

六、国有资产占用情况

盘锦市高质量发展服务中心2025年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,盘锦市高质量发展服务中心2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共3个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共3个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共6个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共6个,涉及资金39万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):反映物价管理方面的支出。

8.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位

9.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事业支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

17.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

18.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)反映除上述项目以外其他应急管理方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第五部分 2025盘锦市高质量发展服务中心预算公开

  市高质量发展服务中心2025年预算公开表.xlsx

 

盘锦市高质量发展服务中心2025年预算公开说明

发布日期:2025-02-18 浏览次数:32

 


   

 

 

第一部分  部门预算公开管理文件

第二部分    盘锦市高质量发展服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分    盘锦市高质量发展服务中心2025年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    2025年盘锦市高质量发展服务中心预算公开

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门预算公开管理文件

 

关于印发盘锦市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知(盘财预2021253)

    正文内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 盘锦市高质量发展服务中心概况

 

一、部门职责

(一)参与全市经济和产业高质量发展、重点产业项目建设、振兴老工业基地、经济转型、社会发展、扩大对外开放、区域协调发展以及开展域外合作有关政策制定的研究工作,提出有关政策建议。

(二)负责省重大项目库日常运行管理维护工作。

(三)受司法、行政部门的委托,为刑事、民事、经济、行政案件中涉及的各种标的提供价格认证服务。

(四)承担粮食精深加工、储藏技术研究与推广应用工作;负责粮食信息化建设工作;为全市粮食监管、技术推广提供技术支持和服务保障。

(五)负责救灾应急保障相关工作。

(六)承担市人民防空技术支撑和服务保障相关职责

为节能监察行政执法工作提供技术支持和服务保障;为固定资产投资项目节能审查意见落实情况开展监督检查提供技术支持;为节能宣传、培训等工作提供服务保障。     

(八)负责全市信用数据征集、查询及信用信息系统建设等事务性工作,为推进全市社会信用体系建设提供支持保障等职责。

)承担市发改委交办的其他工作。

二、机构设置

我中心为盘锦市发展和改革委员会二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 盘锦市高质量发展服务中心2025年部门预算情况说明

 

一、综合预算收支指标情况

(一)收入预算1628.43万元,其中:

1.一般公共预算拨款收入1628.43万元;

2.政府性基金预算拨款收入0万元;

3.国有资本经营预算拨款收入0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元;

5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;

6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元单位资金超收收入0万元

(二)支出预算1628.43万元,其中:

1.基本支出1589.43万元

2.项目支出39万元。

   在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出

0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共6,涉及资金39万元。

2025年预算收支比年增加185.15万元,增减变化的主要原因为2024年因机构改革盘锦市节能监察行政执法队并入我中心及盘锦市数据局调入我中心7人。因此增加人员基本支出及项目基本支出。

二、部门管理专项资金情况

2025年,盘锦市高质量发展服务中心专项资金共6个,涉及资金39万元。其中:

应急储备库安保物业管理费(合同)项目10万元;

高质量发展业务工作经费项目10万元

救灾物资储备服务中心救灾物资经费项目4万元

粮食质量监督检查及粮食检验员培训经费项目6万元

节能监察行政执法工作经费项目5万元

救灾物资、医疗物资进行定期倒垛、翻垛、晾晒、修补工作经费项目4万元

三、机关运行经费安排情况

2025年盘锦市高质量发展服务中心机关运行经费预算为103.79万元,主要包括办公费21.06万元,印刷费8万元,邮电费2.5万元,差旅费5万元,维修费2.5万元,劳务费2万元,福利费1.46万元,办公设备购置2万元,其他商品和服务支出12.51万元,水费0.09万元,电费15.89万元,取暖费5.59万元,工会经费16.59万元,电梯费0.6万元,公务车运行维护费8万元。

四、政府采购情况

2025年盘锦市高质量发展服务中心安排政府采购预算0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年盘锦市高质量发展服务中心财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为8万元,比年减少0.1万元,下降1.25%。其中:

1.因公出国(境)费0万元,比年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因为我中心没有安排因公出国预算

2.公务接待费0万元,比年减少0.1万元,下降1.25%。主要原因为我中心没有安排公务接待费预算

3.公务用车购置及运行费8万元(其中:公务用车购置费0万元,比年减少(增加)0万元;公务用车运行费8万元,比年减少(增加)0万元,下降(增长)0%),比年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因是公务车运行费与上年持平

 

财政拨款预算“三公”经费支出表

 

 

单位:万元

项目

金额

2024)

2025

合计

8.1

8

1.因公出国(境)费

0

0

2.公务接待费

0.1

0

3.公务用车购置及运行费

8

8

 其中:公务用车购置费

0

0

       公务用车运行费

8

8

六、国有资产占用情况

盘锦市高质量发展服务中心2025年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,盘锦市高质量发展服务中心2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共3个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共3个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共6个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共6个,涉及资金39万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):反映物价管理方面的支出。

8.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位

9.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事业支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

17.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

18.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)反映除上述项目以外其他应急管理方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第五部分 2025盘锦市高质量发展服务中心预算公开

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